Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2073

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/23 vyúčt. ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 349,20 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFSF/0002/23 vyúčt.záloh.platby - ubytovanie - Penzión Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 820,00 € 12.04.2023 03.05.2023 Faktúra
VO/0024/23 ubytovanie v termíne 30.6.2023 v pen.Uhliská Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 VAGRICOL & CO., s.r.o. 34148876 820,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Objednávka
DFBV/0132/21 servis služobného auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 635,64 € 02.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0071/22 oprava služobného auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 1 178,12 € 25.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFBV/0225/23 oprava služobného auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 376,51 € 16.11.2023 12.12.2023 Faktúra
VO/0115/23 oprava – služobné auto Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 400,00 € 16.11.2023 16.11.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0180/23 servis, oprava, STK a EK - služobného auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 341,34 € 04.10.2023 05.11.2023 Faktúra
VO/0087/23 servis, oprava, STK, EK – služobné auto Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 V. G. CARS, s.r.o. 46221310 400,00 € 02.10.2023 06.10.2023 Ing. Daniel Adamko, PhD. Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0006/18 jedálne kupóny 623 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 118,20 € 10.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 jedálne kupóny 580 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 972,00 € 12.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 jedálne kupóny 599 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 036,60 € 12.03.2018 12.04.2018 Faktúra
DFBV/0065/18 jedálne kupóny 480 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 1 632,00 € 09.04.2018 13.05.2018 Faktúra
DFBV/0082/18 jedálne kupóny 633 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 152,20 € 11.05.2018 09.06.2018 Faktúra
DFBV/0095/18 jedálne kupóny 698 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 512,80 € 06.06.2018 07.07.2018 Faktúra
DFBV/0122/18 jedálne kupóny 644 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 318,40 € 13.07.2018 10.08.2018 Faktúra
DFBV/0133/18 jedálne kupóny 252 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 907,20 € 22.08.2018 10.09.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 jedálne kupóny 276 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 993,60 € 11.09.2018 09.10.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 jedálne kupóny 737 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 653,20 € 12.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 jedálne kupóny 584 ks Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 2 102,40 € 08.11.2018 26.11.2018 Faktúra