Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2113

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFPRO/002/22 Erasmus+ KA229 - prenájom auta Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 EDENcars s.r.o. 44923848 294,00 € 16.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFPRO/002/20 Erasmus + - KA229 - kancelársky materiál - IVREA Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PAPERA s.r.o. 46082182 79,39 € 29.01.2020 24.02.2020 Faktúra
DFPRO/001/24 CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEWE, a. s. 31395937 64,97 € 02.02.2024 06.03.2024 Faktúra
DFPRO/001/23 Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PAPERA s.r.o. 46082182 100,15 € 25.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFPRO/001/22 Erasmus+ KA 229 - autobusová doprava Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 A.T.team, s.r.o. 35899638 221,00 € 01.04.2022 09.05.2022 Faktúra
DFPRO/001/20 Propagácia - odznaky - PRO E+ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 EuroReklama.sk s.r.o. 52712991 75,90 € 28.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFKV/0004/17 inžinierska činnosť pre ohlásenie stavby - vybudovanie športového areálu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing.arch.Marian Daučík 41632419 340,00 € 13.12.2017 29.12.2017 Faktúra
DFKV/0003/18 zateplenie objektov školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 RECORD TK, spol. s r.o. 31391915 453 177,32 € 16.08.2018 23.08.2018 Faktúra
DFKV/0003/17 Hydrogeolog. posudok pre infiltráciu dažďových vôd pre stavbu - vybudovanie šport. areálu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing.arch.Marian Daučík 41632419 474,00 € 13.11.2017 29.11.2017 Faktúra
DFKV/0002/22 výmena horáku na kotly a uvedenie do prevádzky - ROč. 451 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PS Stav s.r.o. 52669947 9 072,00 € 09.12.2022 07.01.2023 Faktúra
DFKV/0002/20 záhradný traktor, radlica, snehové reťaze Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Jozef Bohumel - BOEL 32744145 2 319,60 € 14.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFKV/0002/18 rekonštrukcia telocvične Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PARA INVEST s.r.o. 44424418 25 431,12 € 29.06.2018 10.08.2018 Faktúra
DFKV/0002/17 projektová dokumentácia "Vybudovanie športového areálu" Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing.arch.Marian Daučík 41632419 9 020,00 € 11.08.2017 13.10.2017 Faktúra
DFKV/0001/22 Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Business Funding Solutions, s.r.o. 45926174 9 599,24 € 30.11.2022 07.01.2023 Faktúra
DFKV/0001/20 autorský dozor, dokumentácia skutočnej realizácie stavby Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Ing.arch.Marian Daučík 41632419 370,00 € 13.08.2020 06.09.2020 Faktúra
DFKV/0001/19 rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 M-MALER s.r.o. 51630796 86 978,94 € 14.11.2019 03.12.2019 Faktúra
DFKV/0001/18 rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia školy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 CEVO, s.r.o. 44155590 129 372,12 € 06.03.2018 03.04.2018 Faktúra
DFKV/0001/17 projektová dokumentácia "Zateplenie objektu školy" Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 H.KA, s.r.o. 35729155 16 010,00 € 17.05.2017 03.09.2017 Faktúra
DFCME/005/23 Erasmus + (2022) - PRO E2 - ozvučovacia technika Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Thomann GmbH 18280160 1 535,00 € 14.11.2023 15.12.2023 Faktúra
DFCME/004/23 Erasmus + (2023) - PRO E3 - ubytovanie Zagreb Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 HOTEL LAGUNA d.d. 09108490750 4 934,24 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra