Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0030/18 | ceny pre účastníkov Krajského kola SOČ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 1 189,64 € | 19.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFPRO/007/23 | CEWE fotokniha - 1 ks - ERASMUS+ 2021 - E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 37,68 € | 20.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/004/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/003/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
DFPRO/002/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,37 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/23 | CISCO - ISR 4331/router - RO č. 397/23 - podpora digitálne transformácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
VO/0120/23 | CISCO Integrated Service Router 1941,2911 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
VO/0121/23 | CISCO ISR 4331 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Hardware Support s.r.o. | 46178899 | 1 170,96 € | 13.12.2023 | 14.12.2023 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
DFBV/0251/23 | CISCO zariadenia (RO č. 397/23 Podpora digit. transf.) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDCOMP s.r.o. | 48106704 | 2 400,00 € | 20.12.2023 | 06.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0008/22 | čistenie a monitorovanie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 280,00 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/20 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | čistenie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 160,00 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 110,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 90,00 € | 13.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/18 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 120,00 € | 06.03.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/19 | čistenie odpadového potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lukáš Bakan | 46695842 | 160,00 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0176/21 | čistiace a upratovacie potreby - limitka č.324 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 771,86 € | 22.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 721,61 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |