Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0011/18 členské na rok 2018 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 22.01.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0070/19 členské na rok 2019 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport 31789471 12,00 € 04.04.2019 09.05.2019 Faktúra
DFBV/0007/22 Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 12,05 € 13.01.2022 01.02.2022 Faktúra
DFBV/0127/20 školské tlačivá Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠEVT a.s. 31331131 12,67 € 22.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0161/18 predplatné odborného časopisu Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 DIGITAL VISIONS spol. s r.o. 31343180 13,00 € 03.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFBV/0083/17 služby mobilnej siete 22.04.-21.05.2017 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,51 € 01.06.2017 14.06.2017 Faktúra
DFBV/0015/17 vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca, ročník 2016 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 13,67 € 16.01.2017 05.05.2017 Faktúra
DFBV/0111/20 telekomunikačné poplatky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 25.06.2020 27.07.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 telekomunikačné poplatky 15.06.-14.07.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 17.07.2020 28.08.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 telekomunikačné poplatky 15.07.-14.08.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 24.08.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 telekomunikačné poplatky 15.08.-14.09.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 28.09.2020 05.10.2020 Faktúra
DFBV/0188/20 telekomunikačné poplatky 15.09.-14.10.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 21.10.2020 01.12.2020 Faktúra
DFBV/0235/20 telekomunikačné poplatky 15.11.-14.12.2020 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 18.12.2020 31.12.2020 Faktúra
DFBV/0014/21 telekomunikačné poplatky 15.12.2020 - 14.01.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 25.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 telekomunikačné poplatky 15.02.2021 - 14.03.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 15.03.2021 09.04.2021 Faktúra
DFBV/0063/21 poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2021 - 14.04.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 19.04.2021 02.06.2021 Faktúra
DFBV/0080/21 poplatky za telekomunikačné služby 15.04.2021 - 14.05.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 01.06.2021 30.06.2021 Faktúra
DFBV/0098/21 poplatky za telekomunikačné služby 15.05.2021 - 14.06.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 01.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 poplatky za telekomunikačné služby 15.07. - 14.08.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 17.08.2021 04.09.2021 Faktúra
DFBV/0172/21 poplatky za telekomunikačné služby 15.09. - 14.10.2021 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,80 € 15.10.2021 08.11.2021 Faktúra