Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2099
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0180/17 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 169,10 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | zrážky 01.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0178/17 | stočné a vodné 10.10.-09.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | pranie a prenájom rohoží 06.11.-03.12.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 52,20 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBVZ/007/17 | správny poplatok 04-06/2017, 07-09/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | International Education Society, Ltd. | 26943948 | 397,80 € | 05.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | telekomunikačné poplatky 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | nábytok pre žiacku školskú radu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Interiéry Riljak, s.r.o. | 43885306 | 1 000,00 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | spotreba plynu 1.11.-30.11.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 433,03 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0179/17 | prevádzka siete a serverového vybavenia 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 01.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | služby virtuálnej knižnice 11/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 11.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0001/17 | projektová dokumentácia "Zateplenie objektu školy" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | H.KA, s.r.o. | 35729155 | 16 010,00 € | 17.05.2017 | 03.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/17 | tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,90 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/17 | stočné a vodné 09.06.-11.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 180,55 € | 22.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/17 | služby mobilnej siete 22.06.-21.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,26 € | 01.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/17 | zrážky 01.07.-31.07.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 331,78 € | 04.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/17 | telekomunikačné poplatky 7/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,00 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/17 | služby virtuálnej knižnice 07/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/17 | spotreba plynu 1.7.-31.7.2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 958,99 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/17 | upratovacie potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Jozef Pír - FALADRO | 17607230 | 599,60 € | 09.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | stravné 07/2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 906,16 € | 16.08.2017 | 08.09.2017 | Faktúra |