Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2099

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0257/23 pranie a prenájom rohoží 04.12. - 31.12.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Lindström, s.r.o. 35742364 81,14 € 04.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0002/24 lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Kosodrevina, s.r.o. 36267775 10 989,00 € 08.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0259/23 spotreba plynu za 12/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 9 316,04 € 10.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0258/23 telekomunikačné poplatky 01.12.-31.12.2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 89,96 € 05.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0011/24 LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 18.-23.2.2024 lyžiarsky zájazd Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 2 200,00 € 23.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0010/24 LV - daň. doklad k prij. platbe - preprava osôb - 14.-19.1.2024 lyžiarsky zájazd Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Lines Express, a.s. 44667345 2 200,00 € 23.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0255/23 služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 12/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 SORUDAN Solutions, s. r. o. 45378312 150,00 € 03.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0001/24 výkon zodpovednej osoby za 01/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,00 € 03.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0256/23 telekomunikačné služby 12/2023 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 20,44 € 03.01.2024 04.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 krajské kolo SOČ 2024 - občerstvenie a obedy Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PINO group s.r.o. 44013141 410,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 nákup občerstvenia - bagety pre pomáh. študentov pri príprave SOČ Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 PINO group s.r.o. 44013141 48,00 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0027/24 telekomunikačné poplatky 01.01.-31.01.2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 89,96 € 07.02.2024 26.02.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0003/24 MFI - ECG OR 1570 olejový radiátor Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 4Home CEE, s. r. o. 54379431 53,49 € 11.01.2024 06.02.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0074/24 jazykový kurz ukrajinských žiakov za 03/2024 - 1 žiak Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Jazyková škola 17319145 244,00 € 05.04.2024 30.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0080/24 MFI - výmena drezovej batérie - 1 ks - bufet Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ŠPORTFINAL s. r. o. 44149671 204,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0078/24 telekomunikačné poplatky 01.03.-31.03.2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,98 € 08.04.2024 30.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0081/24 Edupage PRO Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 329,00 € 08.04.2024 30.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0082/24 spotreba plynu za 03/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 308,12 € 08.04.2024 30.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0083/24 RO č. 44/2024 - klinový remeň do kosačky Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 BKC, s.r.o. 35800968 136,90 € 11.04.2024 30.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFBV/0079/24 Servis sanity KT 14/2024-21/2024 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera 17319161 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 36226947 655,54 € 08.04.2024 30.04.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra