Faktúry
Počet záznamov: 3048
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0050/19 | Dvere s príslušenstvom 2 x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 119,94 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | Výroba a potlač brankárskeho futbalového setu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TENER Slovakia s.r.o. | 35738308 | 150,00 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/21 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,38 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Výkon zodpovednej osoby 4/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/23 | Signalizácia 3/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | Výkon zodpovednej osoby 4/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.04.2024 | 09.04.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0051/17 | Prenájom kopírky 5/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 60,82 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/18 | Údržba a oprava kosačky a krovinorezu. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 209,80 € | 04.05.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Výkon zodpovednej osoby 04/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/20 | Diplomy, medaily, poháre, stuhy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 404,85 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/21 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,74 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | Servisné práce servera 1-3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 720,00 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/23 | Odvoz bioodpadu 3/2023 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 30,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/17 | Prenájom kopírky 5/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 68,34 € | 31.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/18 | Energie 5/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.05.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Jar a baliace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,46 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/20 | Odvoz bioodpadu 3/2020 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 30.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/21 | Energie 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Výmena vadnej batérie zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/23 | Paušál 13.4.23-12.5.23 - prac. mobil | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 9,50 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | Servisný poplatok za elektronickú nástenku Proxia.Live 4-6/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Proxia services s.r.o. | 52535673 | 90,00 € | 05.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/17 | Pevná linka 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,11 € | 07.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | Pevná linka 4/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,70 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Služby technika BOZP, PO 1.Q.2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Nákup elektronických SL 629ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 409,07 € | 04.05.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/21 | Výkon zodpovednej osoby 05/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/23 | Držiak na obedár 4-dielny 25ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Senzačne s.r.o. | 51038617 | 39,99 € | 17.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | Služby technika BTS a PO za I.štvrťrok 2024 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra |