Faktúry
Počet záznamov: 3048
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0054/17 | Energie 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 08.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/18 | Signalizácia 04/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Energie 4/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/20 | Pracovná zdravotná služba 5.2020-5.2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 07.05.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 59,40 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/23 | Odborná prehliadka a skúška vonkajšieho systému ochrany pred bleskom objekty A a B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 347,00 € | 18.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Telefón 3/24 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,96 € | 09.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/17 | Komunálny odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 08.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/18 | Toner ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | Doúčtovanie sumy-oprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | FARLESK spol. s.r.o. | 31337538 | 0,14 € | 21.03.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/20 | Servisné práce servera 1-3/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | Papierové tašky s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 239,65 € | 06.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 259,26 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 304,94 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/17 | Signalizácia 5/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 106,70 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | Telefón 3/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,75 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/20 | Telefón 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,02 € | 07.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Telefón 3/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,49 € | 08.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 611,09 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/24 | Hygienické a čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 480,43 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/17 | Prenájom kopírky 6/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 66,19 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/18 | Biologický odpad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 21.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | Podlahová krytina do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. | 36250643 | 879,48 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/20 | Signalizácia 4/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/21 | Elektronické stravovacie poukážky 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 30,64 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 427,25 € | 11.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra |