Faktúry
Počet záznamov: 3039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0031/21 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/22 | Telefón 2/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,00 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 492,63 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/24 | Rozbočovač PremiumCord externý HDMI | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 31,66 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0032/17 | Signalizácia 2/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/18 | Prenájom kopírky 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 102,30 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Oprava zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 268,15 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Telefón 2/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,48 € | 09.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | Drevené držiaky na mobil a vizitky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solid Wooden Products Slovakia, s.r.o. | 52085317 | 307,09 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,38 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/23 | Webinár OMEGA: Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KROS a.s. | 31635903 | 33,12 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,25 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0033/17 | KO 3/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 165,90 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/18 | Prenájom kopírky 3/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 43,64 € | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Ochranné pracovné prostriedky OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CANIS SAFETY a.s. | 47998156 | 183,29 € | 04.03.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 22,98 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/22 | Poistenie 2.4.2022-1.4.2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 54228573 | 821,88 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/23 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 121,42 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/24 | Vybavenie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 105,60 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0034/17 | Signalizácia 3/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 39,83 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/18 | Energie 3/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 09.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Pevná linka 02/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,20 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Elektronické stravovacie poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 118,73 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/22 | Výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/23 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 889,80 € | 07.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/24 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0035/17 | Služby IT 1.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 12.04.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/18 | Pevná linka 03/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,90 € | 06.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra |