Faktúry
Počet záznamov: 3048
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/17 | Prenájom kopírky 6/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 29.06.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/17 | Služby technika BOZP, PO 2.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/17 | Pevná linka 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,22 € | 07.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/17 | KO 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 10.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/17 | Signalizácia 6/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/17 | Energie 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 06.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Komunálny odpad 11/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0243/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 26,83 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0244/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,19 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0245/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 296,64 € | 13.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/17 | Služby technika BOZP, PO,PZS 4.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 150,00 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/17 | Pevná linka 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,27 € | 09.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/17 | Signalizácia 7/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.08.2017 | 23.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0147/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 564,04 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0148/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,40 € | 30.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 232,02 € | 04.09.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0149/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 41,79 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | Pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 9,60 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 148,25 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,62 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Repre minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 34,16 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/17 | ŠJ-poháre a misky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 39,08 € | 04.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/17 | Pevná linka 8/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,21 € | 06.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,25 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 70,04 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/17 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 86,32 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/17 | Energie 9/2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 12.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 47,87 € | 14.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 25,31 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,97 € | 18.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra |