Faktúry
Počet záznamov: 3055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/21 | Vypracovanie prevádzkového poriadku ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Monika Partlová MP, s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | Vypracovanie odborného posudku na rekonštrukciu povrchovej úpravy atiky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/20 | Vypracovanie odborného posudku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/20 | Vypracovanie dokumentácie HACCP a sprievodnej dokumentácie - poradenské služby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | HACCPoint, s.r.o. | 47204281 | 384,00 € | 26.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/22 | Výpočtová technika - záložný zdroj, tlačiarne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Gratex International, a.s. | 35743468 | 1 792,40 € | 20.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | Výmena záložnej batérie zabezpečovacieho systému v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 61,20 € | 19.12.2023 | 09.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/23 | Výmena ventilov na radiátoroch v celom objekte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 9 953,64 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Výmena vadnej batérie zabezpečovacieho zariadenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 52,80 € | 04.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | Výmena vadnej batérie elektronického zabezpečovacieho systému v bloku A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 69,60 € | 05.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Výmena umývačky riadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 377,51 € | 22.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/18 | Výmena stropných svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 921,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/23 | Výmena práčkovej hadice | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 64,80 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/23 | Výmena pántov na plastových oknách | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KUBIKO s.r.o. | 52913741 | 50,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/21 | Výmena akumulátora | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 42,00 € | 24.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/18 | Výmena a oprava svietidiel-pavilón B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 987,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/23 | Výmena 2ks stupačkových uzáverov studenej vody v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 358,39 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/21 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | Výkon zodpovednej osoby 9/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/22 | Výkon zodpovednej osoby 9/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/18 | Výkon zodpovednej osoby 9/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/23 | Výkon zodpovednej osoby 8/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/22 | Výkon zodpovednej osoby 8/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.08.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | Výkon zodpovednej osoby 8/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/18 | Výkon zodpovednej osoby 8/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/23 | Výkon zodpovednej osoby 7/23 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | Výkon zodpovednej osoby 7/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2022 | 22.07.2022 | Faktúra |