Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0199/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 239,28 € 14.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFSJ/0029/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 LUNYS, s.r.o. 36472549 1 231,33 € 21.02.2023 27.02.2023 Faktúra
DFBV/0162/21 Darčekové karty 41ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DM drogerie markt, s. r. o. 31393781 1 230,00 € 22.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0174/21 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 1 229,03 € 01.12.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/0109/19 PC 2 ks. Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 224,00 € 21.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFSJ/0067/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 219,17 € 20.04.2023 24.04.2023 Faktúra
DFSJ/0225/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 213,24 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFBV/0206/22 Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 REVNA-el. spol. s r.o. 47613831 1 206,21 € 09.12.2022 29.12.2022 Faktúra
DFBV/0136/19 Oprava bleskozvodu Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Jozef Nagy REVNA - el. 11685972 1 198,16 € 02.09.2019 12.09.2019 Faktúra
DFBV/0198/21 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 1 180,80 € 14.12.2021 20.12.2021 Faktúra
DFSJ/0069/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 177,26 € 19.03.2024 27.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0096/22 Nákup elektronických stravných lístkov 272ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 1 172,47 € 29.06.2022 22.07.2022 Faktúra
DFBV/0201/20 Nákup DM darčekových kariet zo SF Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 DM drogerie markt, s. r. o. 31393781 1 170,00 € 10.12.2020 11.12.2020 Faktúra
DFSJ/0014/20 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 168,61 € 07.01.2020 10.02.2020 Faktúra
DFSJ/0084/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 163,67 € 10.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV/0160/20 Nákup kanc. papiera a iných kanc. potrieb Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 OfficeLand, s.r.o. 35843136 1 129,80 € 13.11.2020 23.11.2020 Faktúra
DFBV/0181/18 Tonery Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 1 128,00 € 21.12.2018 03.01.2019 Faktúra
DFBV/0145/19 Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GastroRex s.r.o. 35783052 1 126,80 € 11.09.2019 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0079/18 Stravné lístky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1 126,56 € 28.06.2018 10.07.2018 Faktúra
DFSJ/0217/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 098,28 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0229/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 096,20 € 12.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0061/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 089,27 € 28.03.2023 31.03.2023 Faktúra
DFSJ/0068/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 088,65 € 18.03.2024 20.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0092/19 Nedoplatok za energie 2018 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špeciálna základná škola s materskou školou 51825775 1 085,90 € 21.05.2019 24.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/17 Služby IT 2+3.Q.2017 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Marián Šimo - Tip Marián Šimo 34403701 1 080,00 € 09.10.2017 11.10.2017 Faktúra
DFBV/0014/18 Nedoplatok za vodu Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Špecialna základná škola, Nevädzova 3 31780571 1 078,09 € 09.02.2018 26.02.2018 Faktúra
DFSJ/0199/19 Nákup potravín do ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 062,62 € 02.12.2019 05.12.2019 Faktúra
DFSJ/0094/24 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 056,64 € 26.04.2024 30.04.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0144/18 Stravné lístky Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Edenred Slovakia, s.r.o. 31328695 1 055,57 € 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
DFBV/0086/20 Nákup elektronických stravovacích poukážok 275ks Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 GGFS s. r. o. 47079690 1 053,25 € 03.08.2020 13.08.2020 Faktúra