Faktúry
Počet záznamov: 3055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0199/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 239,28 € | 14.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0029/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 1 231,33 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/21 | Darčekové karty 41ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 230,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0174/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 229,03 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | PC 2 ks. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 224,00 € | 21.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 219,17 € | 20.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 213,24 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/22 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 206,21 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/19 | Oprava bleskozvodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 1 198,16 € | 02.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 180,80 € | 14.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0069/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 177,26 € | 19.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0096/22 | Nákup elektronických stravných lístkov 272ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 172,47 € | 29.06.2022 | 22.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/20 | Nákup DM darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 170,00 € | 10.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0014/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 168,61 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 163,67 € | 10.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/20 | Nákup kanc. papiera a iných kanc. potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 1 129,80 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0181/18 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 128,00 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/19 | Nákup škrabky na zemiaky do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 1 126,80 € | 11.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 126,56 € | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 098,28 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0229/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 096,20 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0061/23 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 089,27 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0068/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 088,65 € | 18.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0092/19 | Nedoplatok za energie 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 1 085,90 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/17 | Služby IT 2+3.Q.2017 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 080,00 € | 09.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/18 | Nedoplatok za vodu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 1 078,09 € | 09.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0199/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 062,62 € | 02.12.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/24 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 056,64 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0144/18 | Stravné lístky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 055,57 € | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/20 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 275ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 053,25 € | 03.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |