Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3055

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0189/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 528,41 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0188/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 710,94 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0186/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 629,52 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0190/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 105,60 € 26.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 Učebnice Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 preskoly.sk, s.r.o. 51692881 164,00 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 Mandátny certifikát Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 59,52 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0187/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 230,95 € 25.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFER/0003/23 Autobusová preprava Bratislava-Umag Erasmus+ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Autobusová doprava Jan Wagner 64171434 1 848,00 € 24.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0162/23 Kancelárske potreby Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 291,79 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 Nákup výpočtovej techniky - 22ks PC, 22ks monitory Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Gratex International, a.s. 35743468 16 288,80 € 20.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0184/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 667,56 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0185/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 488,83 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0183/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 157,56 € 23.10.2023 07.11.2023 Faktúra
DFSJ/0182/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0181/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 942,10 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0180/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 670,63 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0179/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0178/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 821,98 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0175/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 502,28 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0174/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 1 318,58 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0173/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 97,61 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0172/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 22,46 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0171/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 854,17 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0170/23 Potraviny ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 METRO Cash&Carry SR s.r.o. 45952671 936,61 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 Odvoz bioodpadu 9/2023 ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 CMT Group s.r.o. 47372141 51,84 € 11.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0177/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 522,12 € 19.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0169/23 Mäso a mäsové výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 500,92 € 13.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0155/23 Paušál 13.10.23-12.11.23 - prac. mobil Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,80 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 Signalizácia 9/23 Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 58,55 € 11.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DFSJ/0176/23 Pekárenské výrobky ŠJ Obchodná akadémia Nevädzova 17327652 STANISLAV, s.r.o. 44408137 95,15 € 16.10.2023 23.10.2023 Faktúra