Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ240122 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 30.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240208 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 90,64 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240202 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 194,26 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240214 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 34,69 € | 08.02.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | |||||
OZ240303 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 06.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
OZ240310 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 71,51 € | 18.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240307 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 262,07 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
OZ240405 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,50 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240312 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 71,51 € | 18.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240344 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 235,04 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
OZ240410 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240403 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 25,50 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OZ240415 | lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 75,18 € | 29.04.2024 | 09.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F240346 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 604,56 € | 26.03.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240418 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 177,45 € | 16.04.2024 | 17.05.2024 | Faktúra | |||||
104-20190226 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Národné centrum zdravotníckych informácií | 00165387 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka PKV | Zmluva | |
Darovacia zmluva_2229_2021_MZSR | DAROVACIA ZMLUVA č. 2229/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky | 00165565 | Iné | 0,00 € | 12.01.2022 | 01.04.2022 | 31.03.2022 | Ing. Silvia Némethová | riaditeľka Polikliniky Karlova Ves | Zmluva | |
F231207 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Fresh way | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 103,00 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
F231206 | Súdny poplatok - upomínacie konanie Express Trade | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Okresný súd Banská Bystrica | 00165735 | 94,50 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra |