Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231029 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 23.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
O231016 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
O230410 | Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 19.04.2023 | 09.05.2023 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F230201 | Deratizácia DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 01.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
O230119 | Vykonanie mimoriadnej deratizácie - 1 objekt | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 57,00 € | 19.01.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
F221021 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
O221007 | Vykonanie jesennej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.10.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
F240421 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 18.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
OP240403 | Vykonanie jarnej deratizácie - 3 objekty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 12.04.2024 | 15.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F201028 | Dodávka zábradlia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZMOP, spol. s r.o. | 18046339 | 348,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
O200712 | 4 ks zábradlia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZMOP, spol. s r.o. | 18046339 | 417,60 € | 20.07.2020 | 04.08.2020 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F190810 | Dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT HOLDING, a.s. | 24171034 | 477,00 € | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
O230208 | ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 149,21 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľka | Objednávka | |||
F220701 | Atypické čalúnenie dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOPA CZ, s.r.o. | 25502531 | 112,44 € | 07.07.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
F191031 | Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 35,42 € | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F210412 | Kovové stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 373,00 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
O210406 | Vymedzovacie stĺpiky s páskou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Activity promotion s.r.o. | 26936241 | 451,30 € | 07.04.2021 | 11.10.2022 | Ing. Silvia Némethová | Riaditeľ | Objednávka | |||
F220802 | USB sieťová karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk | 27082440 | 17,30 € | 03.08.2022 | 04.08.2022 | Faktúra |