Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190124 | Infekčný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190125 | TÚV a ÚK Denný stacionár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,01 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190127 | Výmena ohybného kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 469,68 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190129 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 782,00 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190130 | Vyúčtovanie odber plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 259,04 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190131 | Strava DS Donnerova-deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 325,16 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190132 | Výmena termostatických ventilov-DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 960,52 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190134 | Strava DS Donnerova deti a dospelí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 467,72 € | 22.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190104 | prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190114 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 31,24 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190118 | Údržba a prevádzkovanie vyhrad. tech. zariadenia od 1.10. 2018 do 31.12 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190119 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 793,25 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190128 | Dodávka elektrickej energie DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
F190105 | zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,72 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190109 | BOZP a OPP 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181240 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 470,40 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
F190206 | Vysávač Kärcher WD3 Premium | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 76,90 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra |