Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240103 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 27.12.2023 do 31.12.2025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | -931,78 € | 05.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231260 | Vyúčtovanie odberu zemného plynu 1.1.2023-31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -928,12 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F240349 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -927,26 € | 12.04.2024 | 26.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F231040 | Dobropis k FA 7240808686 za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -886,42 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
F190442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -800,73 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
F200439 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -738,79 € | 11.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
F190942 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 9/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -628,39 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
F200338 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -605,47 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F220407 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -587,66 € | 06.04.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | |||||
F240258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 2/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -566,74 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F211245 | Odber zemného plynu 2021-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -554,80 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
F190213 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -551,32 € | 14.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
F191217 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
F191216 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | -551,23 € | 18.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
F190315 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK-dobropis rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -543,60 € | 25.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
F190164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,93 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
F191138 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -516,96 € | 12.12.2019 | 12.01.2020 | Faktúra | |||||
F221149 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -514,69 € | 07.12.2022 | 26.12.2022 | Faktúra | |||||
F200321 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS -dobropis rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -506,47 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |