Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5014
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
F210348 | Vodné, stočné DS Donnerova 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -86,93 € | 01.04.2021 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
F220823 | WC papier JUMBO-dobropis k F220545 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220822 | WC papier JUMBO-dobropis k F220422 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F220821 | WC papier JUMBO-dobropis k F220746 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | -84,60 € | 22.08.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
F221249 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -84,08 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
F190641 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -83,92 € | 11.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
F210648 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -82,93 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
F210366 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -80,68 € | 09.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
F211039 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 10/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -78,72 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
F220706 | odvoz odpadu-tráva | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | -77,00 € | 08.07.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
F231218 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -76,15 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F240453 | Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Sociálna poisťovňa | 30807484 | -75,00 € | 10.05.2024 | 10.05.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F230956 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -73,44 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F231258 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 12/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -72,38 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
F190172 | Požiarna ochrana-storno k faktúre 10009 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Družstvo prevent.ochran.služieb | 44655029 | -67,50 € | 18.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
F190832 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 8/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -65,88 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
F190544 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -62,62 € | 12.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
F200932 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -60,68 € | 08.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
F230946 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 09/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -58,68 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |