Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5004

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
F190425 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 86,70 € 29.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190325 Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Unique Medical s.r.o. 46729429 299,40 € 03.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190405 Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 136,42 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190328 Služby zodpovednej osoby 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bepis s. r. o. 45625948 99,60 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190340 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 475,79 € 10.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190417 Inštalácia OS Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHC Slovakia s.r.o. 35889781 36,00 € 18.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190421 Oprava hasiacich prístrojov Poliklinika Karlova Ves 17336236 Róbert Ladecký - FIRECONTROL 35404841 104,40 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190423 Klaprám 70x100 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jansen Display Slovensko s.r.o. 35783915 152,06 € 25.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190335 Oprava holtera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Labtech Ltd. 09-09-000369 50,00 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190509 Ručný tlakový čistič KARCHER Poliklinika Karlova Ves 17336236 MONTES SK, s.r.o. 35904500 114,96 € 10.05.2019 13.05.2019 Faktúra
F190514 Skener Canon LiDE 300 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 61,90 € 13.05.2019 14.05.2019 Faktúra
F190517 CD nosiče na RDG snímky Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 54,50 € 15.05.2019 21.05.2019 Faktúra
DZ19014 Záloha na teplo 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 640,00 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190434 Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 56,44 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190435 Služby BOZP a OPP 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Alena Ježíková-BOZPO 41792041 390,00 € 07.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190437 Zrážky PKV za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 327,35 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190438 zrážky DS za 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 64,14 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190439 Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 23,86 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190440 Vodné-stočné, PKV 4/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 208,12 € 09.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190508 Internet 05/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 43,40 € 10.05.2019 07.06.2019 Faktúra