Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5014

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F240510 Oprava zatekania z potrubia TÚV - budova PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 35854936 310,00 € 15.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240455 Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 HOUR, spol. s r.o. 31586163 120,00 € 14.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240509 Internet 05/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovanet, a.s. 35954612 48,00 € 13.05.2024 24.05.2024 Faktúra
OZ240502 Papierové prestieradlo na vyšetrovacie lôžko Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 103,95 € 13.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
DZ24013 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 938,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24014 Záloha na teplo 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 823,00 € 13.05.2024 13.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
DZ24015 Záloha na energie 5/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 5 300,00 € 13.05.2024 14.05.2024 Faktúra
F240453 Úhrada za zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia za 03/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Sociálna poisťovňa 30807484 -75,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240448 Dobropis TÚV a ÚK PKV 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -2 505,61 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240447 Dobropis TÚV a ÚK DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -496,37 € 09.05.2024 24.05.2024 Faktúra
OZ240501 Kancelárske potreby Poliklinika Karlova Ves 17336236 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 313,80 € 09.05.2024 23.05.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Objednávka
F240449 Strava deti DS 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 424,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240451 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 8,52 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240452 Telefón hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,37 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240507 Multifunkčná tlačiareň Brother MFC-B7715DW A4 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DAMEDIS s.r.o. 47864249 582,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240444 Služby technika PO a BOZP PKV +DS + Rovniankova za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 408,00 € 06.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240506 Poplatky mobilné telefóny - hovory 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 106,27 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240504 Servis a kontrola laserového prístroja BTL-2000 Poliklinika Karlova Ves 17336236 BTL Slovakia, s.r.o. 36404772 72,00 € 06.05.2024 17.05.2024 Faktúra
F240443 Výkon 3-roč. odbornej skúšky výťahu detský pavilón PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 403,20 € 03.05.2024 24.05.2024 Faktúra
F240441 Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 42,00 € 02.05.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra