Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3655

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F190229 Práce na projekte implementácie systému ISPIN Poliklinika Karlova Ves 17336236 Asseco Solutions, a.s. 00602311 975,95 € 04.03.2019 18.03.2019 Faktúra
F240121 Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Asseco Solutions, a.s. 00602311 96,00 € 25.01.2024 09.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F190139 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 6 105,12 € 24.01.2019 13.02.2019 Faktúra
F191103 Daň z nehnuteľností rok 2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 26 555,47 € 05.11.2019 22.11.2019 Faktúra
F191204 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 16,59 € 06.12.2019 07.01.2020 Faktúra
F200122 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 6 088,53 € 30.01.2020 27.02.2020 Faktúra
F200604 Daň z nehnuteľností rok 2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 37 723,01 € 10.06.2020 08.07.2020 Faktúra
F210125 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 6 038,76 € 29.01.2021 09.03.2021 Faktúra
F210515 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obdobie 2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 1 161,30 € 17.05.2021 03.08.2021 Faktúra
F210816 Daň z nehnuteľností rok 2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 37 723,01 € 25.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F220205 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 7 764,12 € 07.02.2022 06.03.2022 Faktúra
F220441 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 613,83 € 28.04.2022 09.06.2022 Faktúra
F220442 Daň z nehnuteľností rok 2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 37 723,01 € 28.04.2022 10.07.2022 Faktúra
F220205 Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 7 764,12 € 07.02.2022 06.03.2022 Faktúra
F230417 Daň z nehnuteľností rok 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 41 638,01 € 18.04.2023 01.06.2023 Faktúra
F230139 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 8 626,80 € 07.02.2023 24.03.2023 Faktúra
F230614 Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 -3 915,00 € 09.06.2023 15.07.2023 Faktúra
F240141 Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Hlavné Mesto SR Bratislava 00603481 11 346,34 € 05.02.2024 15.03.2024 Faktúra
F210338 Podložky na stoličku Poliklinika Karlova Ves 17336236 Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk 04788494 30,48 € 29.03.2021 31.03.2021 Faktúra
F210905 Svietidlo stropné, nástenné Poliklinika Karlova Ves 17336236 LED Solution s.r.o. 04885503 137,95 € 16.09.2021 16.09.2021 Faktúra
F190335 Oprava holtera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Labtech Ltd. 09-09-000369 50,00 € 08.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190335 Oprava holtera Poliklinika Karlova Ves 17336236 Labtech Ltd. 09-09-000369 50,00 € 05.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F201240 Ohrievač na odberné miesto Poliklinika Karlova Ves 17336236 Chal-Tec GmbH 1 70,88 € 31.12.2020 11.01.2021 Faktúra
F231059 úrok z omeškania Poliklinika Karlova Ves 17336236 Daňový úrad 1111 9,00 € 06.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F190814 Dodávka a montáž dverových sieťok Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 297,47 € 22.08.2019 27.09.2019 Faktúra
F190909 Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 4 620,00 € 11.09.2019 04.11.2019 Faktúra
F210603 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 506,40 € 02.06.2021 03.08.2021 Faktúra
F220117 Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 328,18 € 24.01.2022 24.02.2022 Faktúra
F220209 Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 261,46 € 11.02.2022 16.03.2022 Faktúra
F220315 Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 131,08 € 24.03.2022 28.04.2022 Faktúra