Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F190229 | Práce na projekte implementácie systému ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 975,95 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F240121 | Online školenie iSPIN -uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F191204 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 16,59 € | 06.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
F200122 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 088,53 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F200604 | Daň z nehnuteľností rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
F210125 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 038,76 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F210515 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obdobie 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 161,30 € | 17.05.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
F220441 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obd. 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 613,83 € | 28.04.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
F220205 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 764,12 € | 07.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
F230417 | Daň z nehnuteľností rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 638,01 € | 18.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
F230139 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 07.02.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
F230614 | Daň z nehnuteľností rok 2023 - Dobropis k F230417 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | -3 915,00 € | 09.06.2023 | 15.07.2023 | Faktúra | |||||
F240141 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 346,34 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F210338 | Podložky na stoličku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Textilomanie s.r.o. - Vypredajobliecok.sk | 04788494 | 30,48 € | 29.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
F210905 | Svietidlo stropné, nástenné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LED Solution s.r.o. | 04885503 | 137,95 € | 16.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F201240 | Ohrievač na odberné miesto | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Chal-Tec GmbH | 1 | 70,88 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
F231059 | úrok z omeškania | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daňový úrad | 1111 | 9,00 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F190814 | Dodávka a montáž dverových sieťok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 297,47 € | 22.08.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
F190909 | Dodávka a montáž horizontálnych interiérových žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 4 620,00 € | 11.09.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F220117 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 328,18 € | 24.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
F220209 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 261,46 € | 11.02.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
F220315 | Dodávka a montáž sieťok a dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 131,08 € | 24.03.2022 | 28.04.2022 | Faktúra |