Faktúry
Počet záznamov: 3645
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DZ20007 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | ||||||
DZ20025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 650,00 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
DZ21030 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 410,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | ||||||
DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22012 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 15.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22016 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 07.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
DZ22021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | ||||||
F210419 | "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 2 490,00 € | 14.04.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F230208 | led svietidlo, led trubice, pásky na káble | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 40,45 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
F221228 | led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 22,45 € | 23.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
F200609 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 18.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
F210615 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
F220616 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/od 25.6.2022 do 26.6.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 72,74 € | 22.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra | |||||
F220203 | Respirátory FFP2+FFP3 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 660,60 € | 02.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
F210834 | Servis výťahu-uvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 78,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F220526 | sieťový kábel, klávesnica+myš, dátový kábel, ventilátor | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 68,38 € | 24.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
F190514 | Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,90 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
F230433 | zdravotnícky materiál-gélový vankúšik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 20,20 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
F190312 | 1.Laserová tlačiareň HP LaserJet, 2. Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 121,80 € | 20.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
F190215 | 1.Maska tvárová s gumičkou, zelená, 2. Termoizolačná fólia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 98,76 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F191004 | Aktualizácia údajovna portáli UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 04.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F191013 | Aktualizačná odborná príprava p.J. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marcela spol.s.r.o. | 46445811 | 48,00 € | 10.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F221134 | Aku Makita-oprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 22,08 € | 30.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
F190647 | Aku skrutkovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 300,00 € | 15.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
F220430 | Akumulátor a LED čelovka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 44,50 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F211250 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 5 645,00 € | 14.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
F211131 | Antigénové testy zo slín | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 231,00 € | 30.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |