Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F220524 | Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 308,76 € | 24.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
F231012 | Dodávka, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
F230841 | Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 528,37 € | 25.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F230237 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 185,40 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F230131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 264,00 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
F221131 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 47,52 € | 29.11.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
F190812 | Kontrola-revízia plynového zariadenia-DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 169,77 € | 16.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F190813 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 16.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
F201141 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F201229 | Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 462,40 € | 23.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F211126 | OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 26.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F230829 | Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing.Milan Feješ - RETLAK | 11802219 | 441,13 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F190931 | Odvoz šitu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 74,00 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F210429 | Výroba a montáž mreže | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Karol Varjú - INSTAP | 14002141 | 655,80 € | 23.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F170414 | Servis. činnosť výkazov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 31.10.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F170365 | Servis. činnosť výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 30.09.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F170328 | Servis. činnosť výkazov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOBODA Rastislav | 14019931 | 52,00 € | 31.08.2017 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
F200317 | Napaľovačka na DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 335,00 € | 19.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
F201114 | Mechanika na napaľovačku na DVD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | array Data GmbH | 1511340 | 335,00 € | 18.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F191007 | PVC tabule na výťahy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TYPOCON spol. s r.o. | 17322057 | 24,98 € | 07.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F160122 | Pranie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lindström, s.r.o. | 17336236 | -9,12 € | 24.03.2016 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F191014 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 11.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
F200417 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 28.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F201106 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 09.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F210431 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 27.04.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
F211019 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra |