Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3655

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F220524 Demontáž, dodávka a montáž horizontálnych žalúzií a dodávka a montáž sieťok proti hmyzu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 308,76 € 24.05.2022 22.06.2022 Faktúra
F231012 Dodávka, montáž a oprava žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 213,16 € 09.10.2023 05.11.2023 Faktúra
F230841 Dodávka a montáž sieťok proti hmyzu Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 528,37 € 25.08.2023 22.09.2023 Faktúra
F230237 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 185,40 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
F230131 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 264,00 € 01.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F221131 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií Poliklinika Karlova Ves 17336236 Jaroslav Horváth-J-H 11798602 47,52 € 29.11.2022 29.12.2022 Faktúra
F190812 Kontrola-revízia plynového zariadenia-DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 169,77 € 16.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190813 OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 441,13 € 16.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F201141 OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 441,13 € 07.12.2020 31.12.2020 Faktúra
F201229 Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 462,40 € 23.12.2020 08.02.2021 Faktúra
F211126 OVP VTZ tlakových v OST PKV a OP OST PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 441,13 € 26.11.2021 04.01.2022 Faktúra
F230829 Revízia výmenníkovej stanice + revízna správa Poliklinika Karlova Ves 17336236 Ing.Milan Feješ - RETLAK 11802219 441,13 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
F190512 Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy Poliklinika Karlova Ves 17336236 INSTAP - Karol Varjú 14002141 242,05 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190515 Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov Poliklinika Karlova Ves 17336236 INSTAP - Karol Varjú 14002141 139,50 € 15.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190931 Odvoz šitu Poliklinika Karlova Ves 17336236 INSTAP - Karol Varjú 14002141 74,00 € 07.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F210429 Výroba a montáž mreže Poliklinika Karlova Ves 17336236 Karol Varjú - INSTAP 14002141 655,80 € 23.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F170414 Servis. činnosť výkazov Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOBODA Rastislav 14019931 52,00 € 31.10.2017 10.10.2023 Faktúra
F170365 Servis. činnosť výťahov Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOBODA Rastislav 14019931 52,00 € 30.09.2017 10.10.2023 Faktúra
F170328 Servis. činnosť výkazov Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOBODA Rastislav 14019931 52,00 € 31.08.2017 10.10.2023 Faktúra
F200317 Napaľovačka na DVD Poliklinika Karlova Ves 17336236 array Data GmbH 1511340 335,00 € 19.03.2020 15.04.2020 Faktúra
F201114 Mechanika na napaľovačku na DVD Poliklinika Karlova Ves 17336236 array Data GmbH 1511340 335,00 € 18.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F190513 Vlajky BSK Poliklinika Karlova Ves 17336236 2U spol. s r.o. 17315786 77,38 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F191007 PVC tabule na výťahy Poliklinika Karlova Ves 17336236 TYPOCON spol. s r.o. 17322057 24,98 € 07.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F160122 Pranie Poliklinika Karlova Ves 17336236 Lindström, s.r.o. 17336236 -9,12 € 24.03.2016 18.01.2020 Faktúra
F190510 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 13.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F191014 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 11.10.2019 04.11.2019 Faktúra
F200417 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 28.04.2020 09.06.2020 Faktúra
F201106 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 09.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F210431 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 27.04.2021 27.05.2021 Faktúra
F211019 Deratizácia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Milan Hrabinský - DEMI 17398444 150,00 € 26.10.2021 05.12.2021 Faktúra