Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3655

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230820 Hygienické a čistiace prostriedky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 335,26 € 11.08.2023 08.09.2023 Faktúra
F230714 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 182,65 € 20.07.2023 11.08.2023 Faktúra
F230628 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 128,40 € 26.06.2023 28.07.2023 Faktúra
F230540 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 197,16 € 07.06.2023 30.06.2023 Faktúra
F230513 Hygienické a čistiace prostriedky DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 152,16 € 18.05.2023 09.06.2023 Faktúra
F230413 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 088,50 € 14.04.2023 05.05.2023 Faktúra
F230311 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 286,02 € 15.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230269 Hygienické a čistiace prostriedky PKV Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 087,01 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230268 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 132,60 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
F230108 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 107,12 € 13.01.2023 03.02.2023 Faktúra
F221125 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 351,26 € 25.11.2022 16.12.2022 Faktúra
F220823 WC papier JUMBO-dobropis k F220545 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220822 WC papier JUMBO-dobropis k F220422 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220821 WC papier JUMBO-dobropis k F220746 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 -84,60 € 22.08.2022 08.11.2022 Faktúra
F220914 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 964,13 € 27.09.2022 26.10.2022 Faktúra
F240137 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 455,43 € 02.02.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240140 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 111,70 € 05.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240232 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 589,73 € 04.03.2024 22.03.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
F240333 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 039,09 € 03.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240412 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 185,42 € 12.04.2024 03.05.2024 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
F190107 servis zariadenia RDG 1/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 17.01.2019 30.01.2019 Faktúra
F190204 servis zariadenia RDG 1/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 04.02.2019 08.03.2019 Faktúra
F190302 Paušálny servis zariadenia RDG Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 04.03.2019 12.04.2019 Faktúra
F190402 Paušálny servis zariadenia RDG Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 02.04.2019 07.05.2019 Faktúra
F190506 Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
F190603 Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 05.06.2019 08.07.2019 Faktúra
F190701 Paušálny servis zariadenia RDG za 7/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 01.07.2019 08.08.2019 Faktúra
F190803 Paušálny servis zariadenia RDG za 8/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 02.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190746 Oprava vertigrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 426,00 € 14.08.2019 05.09.2019 Faktúra
F190904 Paušálny servis zariadenia RDG za 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 05.09.2019 07.10.2019 Faktúra