Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F240207 | dezinfekcia Sekusept Aktiv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 52,50 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F200525 | Dezinfekčné a čistiace prostrieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FOREX-SK, s.r.o. | 36051918 | 178,20 € | 29.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
F200303 | Dezinfekčné prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 91,20 € | 04.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
F231036 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 76,80 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
F230833 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 59,52 € | 22.08.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
F240209 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 06.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
F240325 | Dezinfekčný čistič neoform Rapid na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 96,00 € | 27.03.2024 | 19.04.2024 | Faktúra | |||||
F190144 | Dezinfekčný prípravok Neoform Med Rapid | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 35,23 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F190214 | Dezinfekčný prostriedok 5P Plus | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 25,92 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
F221018 | dezinfekčný prostriedok na plochy a podlahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 67,01 € | 24.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
F200504 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200414 | Dezinfekčný prostriedok SANOSIL | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 41,16 € | 22.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F211213 | Dezinfekčný roztok Dr.44 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 44 ENTERPRISE, S.R.O. | 45886946 | 47,10 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F220710 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 180,00 € | 13.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
F230910 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 160,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
F220443 | Diagnostické pero | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 26,50 € | 28.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F211109 | Digitálny teplomer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,70 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
F230325 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 507,58 € | 31.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
F240414 | dobropis TÚV a ÚK PKV rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 923,16 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
F230280 | Dobropis k FA 202340148 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | -96,00 € | 09.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
F231223 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -91,90 € | 21.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231218 | Dobropis k fa 5400704825-Dokovacia stanica | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | -76,15 € | 18.12.2023 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
F231039 | Dobropis k FA 7122087237 za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 030,30 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
F231038 | Dobropis k FA 7181281163 za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -958,81 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
F231037 | Dobropis k FA 7210997559 za 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 062,22 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
F231040 | Dobropis k FA 7240808686 za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -886,42 € | 27.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
F230279 | Dobropis k FA 90023662 - DS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -0,44 € | 09.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
F221244 | Dobropis k faktúre FVD22220431 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | -39,60 € | 04.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
F221241 | Dobropis k fasktúre č. 20227338 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | -270,00 € | 17.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra |