Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3690

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F230545 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 774,00 € 08.06.2023 16.06.2023 Faktúra
F230422 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 171,60 € 24.04.2023 26.05.2023 Faktúra
F230317 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 92,44 € 22.03.2023 21.04.2023 Faktúra
F230315 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 111,00 € 21.03.2023 06.04.2023 Faktúra
F230230 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 100,50 € 21.02.2023 20.03.2023 Faktúra
F230214 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 95,59 € 09.02.2023 13.03.2023 Faktúra
F230238 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 45,00 € 22.02.2023 06.03.2023 Faktúra
F230116 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 8,66 € 18.01.2023 16.02.2023 Faktúra
F230117 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 45,00 € 19.01.2023 03.02.2023 Faktúra
F230112 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 61,30 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
F221218 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 945,50 € 21.12.2022 24.01.2023 Faktúra
F221166 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 120,71 € 03.01.2023 12.01.2023 Faktúra
F221211 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 17,60 € 15.12.2022 16.01.2023 Faktúra
F221216 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 80,90 € 21.12.2022 28.12.2022 Faktúra
F221117 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMACY-BE, spol. s r.o. 36506893 406,79 € 15.11.2022 16.12.2022 Faktúra
F221028 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 28,10 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
F210720 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 PHARMAPOST, s. r. o. 51193175 -11,56 € 20.07.2021 29.11.2022 Faktúra
F231215 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 48,55 € 12.12.2023 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F231240 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 398,00 € 04.01.2024 08.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240203 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 315,60 € 02.02.2024 16.02.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240118 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 98,68 € 23.01.2024 23.02.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
F240135 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 130,11 € 02.02.2024 29.02.2024 Mgr. Ľudovít Jančula Riaditeľ Faktúra
F240226 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 398,00 € 23.02.2024 08.03.2024 Faktúra
F240410 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 100,00 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
F240320 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 366,98 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240321 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 82,80 € 21.03.2024 19.04.2024 Faktúra
F240432 zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 MEDIHUM s.r.o. 35952580 399,00 € 29.04.2024 10.05.2024 Ing. Katarína Sekáčová Zástupca riaditeľa Faktúra
F240429 Zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medplus s.r.o. 45322040 98,80 € 26.04.2024 24.05.2024 Faktúra
F221232 zdravotnícke prístroje-CRP Standard F200+ CRP testy Poliklinika Karlova Ves 17336236 EUROLAB LAMBDA, a.s. 35869429 3 641,50 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
F230431 Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská Poliklinika Karlova Ves 17336236 PERLIČKA TN s.r.o. 52719791 91,50 € 27.04.2023 28.04.2023 Faktúra