Faktúry
Počet záznamov: 3690
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F210503 | Toner HP CF259A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 05.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
F210907 | Toner HP CF278 A/ 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
F211107 | Toner HP CF259 A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 08.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
F220426 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 20.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
F220509 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220504 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 03.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
F220826 | Tonery do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 23.08.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
F230744 | odvoz dreva 07/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BUČINA EKO, s.r.o. | 46156101 | 19,20 € | 08.08.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
F230613 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 19,20 € | 13.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
F230442 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
F230232 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 21.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F220907 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 16.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
F220720 | Olej a sprej do skartovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 19,35 € | 26.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
F210319 | Lieky a všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 19,59 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
F210643 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 19,67 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
F200215 | poštová schránka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 19,70 € | 20.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
F191008 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 19,80 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
F210425 | Rozprašovač dezinfekcie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP TRADE HOLDING, s.r.o. | 52239802 | 19,80 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
F231027 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
F230917 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
F210367 | Zdravotnícka košela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 20,20 € | 09.04.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
F230433 | zdravotnícky materiál-gélový vankúšik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 20,20 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
F190410 | Tonery do tlačiarní | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 20,40 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
F200516 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 20,54 € | 19.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
F230443 | peroxid vodíka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 20,66 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
F230830 | Dátové káble + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 20,98 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
F230265 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 21,06 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
F200141 | Poplatky -mobilné telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,30 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F211129 | Mobilný telefón + jednorazové batérie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 21,38 € | 30.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
F230818 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 21,60 € | 07.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |