Faktúry
Počet záznamov: 3655
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F201152 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 162 656,92 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
F210645 | Výťah v detskom pavilóne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 98 963,26 € | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
F200928 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 97 274,08 € | 05.10.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F230447 | Nákup interiérového nábytku - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 47 090,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
F230417 | Daň z nehnuteľností rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 638,01 € | 18.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
F210613 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 38 387,95 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F200604 | Daň z nehnuteľností rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
F210816 | Daň z nehnuteľností rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 25.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
F220442 | Daň z nehnuteľností rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné mesto SR 1 - Daň z nehnut. | 999003 | 37 723,01 € | 28.04.2022 | 10.07.2022 | Faktúra | |||||
F210612 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 36 237,13 € | 10.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F221212 | oprava priestoru PKV-suterén | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELENIT, s.r.o. | 44559372 | 35 866,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
F210260 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 33 914,83 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
F231033 | FORD Connect V761 - osobné vozidlo M1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUTOPOLIS a.s. | 35728311 | 31 559,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
F230631 | oprava mamografu Planmed Clarity | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 27 108,00 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
F200713 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 26 351,20 € | 24.07.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
F191211 | Stravné poukážky 313 ks/ á 4,20 eur | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 26 289,37 € | 16.12.2019 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
F190209 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F200409 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 18 240,00 € | 14.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F210530 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 14 400,00 € | 01.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
F221222 | výmena led svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 11 620,28 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
F200424 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 04.05.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F200411 | Ochranné rúška | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AUDOV spol. s r.o. | 36800619 | 11 400,00 € | 15.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
F240141 | Miestny popl. - komunálne a drobné stavebné odpady za 2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 346,34 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
F240215 | Projektová dokumentácia fotovoltika bPKV d pav. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELSAM, s. r. o. | 44472501 | 9 954,00 € | 09.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ23002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 860,00 € | 10.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
DZ24002 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DZ24005 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 823,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |