Faktúry
Počet záznamov: 3678
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F201262 | Spracovanie účtovníctva 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
F210152 | Spracovanie účtovníctva 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F220251 | Spracovanie účtovníctva 2/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 16.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
F220474 | Spracovanie účtovníctva 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
F220738 | Spracovanie účtovníctva 7/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
F220848 | Spracovanie účtovníctva 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 13.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
DZ23009 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 660,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
F230256 | Odber zemného plynu 1-2/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 626,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
F231020 | Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 612,80 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
F211040 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 602,00 € | 09.11.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
DZ21033 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 600,00 € | 10.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | ||||||
F230276 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 598,04 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F220422 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 594,38 € | 13.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
DZ23030 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 590,00 € | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra | |||||
F220337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 584,70 € | 07.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
DZ21001 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F231201 | Odber zemného plynu 12/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 574,00 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
F220652 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 557,58 € | 13.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
F200103 | Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 548,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
F210351 | Výkon bezpečnostnej služby MOM 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 546,98 € | 06.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
F231144 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 545,38 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
F201208 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 542,00 € | 09.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
F230301 | Odber zemného plynu 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 533,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F220340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 525,42 € | 11.04.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
F220841 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 520,94 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
DZ20002 | Záloha na teplo 01/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 520,00 € | 07.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
DZ20031 | Záloha na teplo 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 510,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
F240324 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 505,16 € | 27.03.2024 | 25.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
22003 | Záloha na teplo 01/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 480,00 € | 31.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
F200815 | Autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EXPO LINE, s.r.o. | 31342167 | 1 470,00 € | 26.08.2020 | 09.10.2020 | Faktúra |