Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3678

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F201262 Spracovanie účtovníctva 12/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 12.01.2021 08.02.2021 Faktúra
F210152 Spracovanie účtovníctva 1/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 15.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F220251 Spracovanie účtovníctva 2/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 16.03.2022 31.03.2022 Faktúra
F220474 Spracovanie účtovníctva 4/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 11.05.2022 15.06.2022 Faktúra
F220738 Spracovanie účtovníctva 7/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 11.08.2022 14.09.2022 Faktúra
F220848 Spracovanie účtovníctva 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 VGD SLOVAKIA, s.r.o. 36254339 1 680,00 € 13.09.2022 19.10.2022 Faktúra
DZ23009 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 660,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Faktúra
F230256 Odber zemného plynu 1-2/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 626,00 € 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
F231020 Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 1 612,80 € 16.10.2023 22.10.2023 Faktúra
F211040 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 10/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 602,00 € 09.11.2021 04.01.2022 Faktúra
DZ21033 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 600,00 € 10.12.2021 04.01.2022 Faktúra
F230276 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 598,04 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F220422 Hygienické a čistiace prostriedky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 594,38 € 13.04.2022 27.05.2022 Faktúra
DZ23030 Záloha na teplo Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 590,00 € 07.11.2023 10.11.2023 Faktúra
F220337 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 584,70 € 07.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DZ21001 Záloha na teplo 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 580,00 € 09.02.2021 09.03.2021 Faktúra
F231201 Odber zemného plynu 12/2023 záloha Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 574,00 € 01.12.2023 18.12.2023 Faktúra
F220652 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 557,58 € 13.07.2022 10.08.2022 Faktúra
F200103 Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov Poliklinika Karlova Ves 17336236 PP Electric spol. s r.o. 50812696 1 548,00 € 09.01.2020 07.02.2020 Faktúra
F210351 Výkon bezpečnostnej služby MOM 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 1 546,98 € 06.04.2021 06.05.2021 Faktúra
F231144 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 1 545,38 € 07.12.2023 22.12.2023 Faktúra
F201208 Ochranný zdravotnícky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 pre Vás, s.r.o. 53123727 1 542,00 € 09.12.2020 31.12.2020 Faktúra
F230301 Odber zemného plynu 3/2023 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 533,00 € 01.03.2023 20.03.2023 Faktúra
F220340 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 525,42 € 11.04.2022 27.05.2022 Faktúra
F220841 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2022 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 1 520,94 € 07.09.2022 07.10.2022 Faktúra
DZ20002 Záloha na teplo 01/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 520,00 € 07.01.2020 11.02.2020 Faktúra
DZ20031 Záloha na teplo 11/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 510,00 € 02.11.2020 10.12.2020 Faktúra
F240324 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 1 505,16 € 27.03.2024 25.04.2024 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
22003 Záloha na teplo 01/22 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 1 480,00 € 31.01.2022 31.01.2022 Faktúra
F200815 Autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení" Poliklinika Karlova Ves 17336236 EXPO LINE, s.r.o. 31342167 1 470,00 € 26.08.2020 09.10.2020 Faktúra