Faktúry
Počet záznamov: 3703
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F231145 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 11/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 625,67 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
F221026 | Spirometer | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 6 612,21 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
DZ23011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 570,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
DZ20032 | Záloha na teplo 11/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 520,00 € | 02.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
DZ19032 | záloha na teplo 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 360,00 € | 06.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
DZ21002 | Záloha na teplo 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 170,00 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F190139 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 105,12 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
F200122 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 088,53 € | 30.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
F210125 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady r.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 6 038,76 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
F211010 | Oprava-servis MMG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 5 955,60 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DZ23028 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 870,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
F230275 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 02/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 861,16 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
F190346 | Spracovanie účtovníctva 03/2019 + extra práce v systéme iSPIN+porad. v obl. inventariz.+sprac.balíka ku konsolid. UZ za rok 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 820,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
DZ22032 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 770,00 € | 09.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
DZ19008 | záloha za UK-TUV 02/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 720,00 € | 12.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
F190724 | Oprava bleskozvodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 5 711,58 € | 01.08.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | |||||
F211250 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 5 645,00 € | 14.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
DZ21029 | Záloha na teplo 11/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 510,00 € | 09.11.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
F210369 | Spracovanie účtovníctva 3/2021 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2020 + spracovanie balíka ku konsol. UZ za rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 5 448,00 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
DZ22005 | Záloha na teplo 02/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 380,00 € | 03.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
DZ23035 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 06.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
DZ23032 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DZ23027 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
DZ23024 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
DZ23021 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 14.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
DZ23018 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
DZ24001 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 09.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DZ24006 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 05.02.2024 | 13.02.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DZ24009 | Záloha na energie 3/2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 5 300,00 € | 12.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra |