Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3703

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F211020 Rekonštrukcia rozvodu TV Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. 35854936 3 622,00 € 26.10.2021 04.01.2022 Faktúra
F230869 Laboratórne vyšetrenia Poliklinika Karlova Ves 17336236 Medirex, a.s. 35766450 3 621,51 € 12.09.2023 09.10.2023 Faktúra
DZ19003 záloha za VOEE Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.02.2019 08.02.2019 Faktúra
DZ19006 záloha za VOEE Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 11.02.2019 20.02.2019 Faktúra
DZ19009 záloha EE 03/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 12.03.2019 18.03.2019 Faktúra
DZ19012 záloha na EE 04/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.04.2019 30.04.2019 Faktúra
DZ19015 záloha na EE 05/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 06.05.2019 07.06.2019 Faktúra
DZ19018 záloha na EE 06/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 11.06.2019 02.07.2019 Faktúra
DZ19021 záloha na EE 07/19 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.07.2019 18.07.2019 Faktúra
DZ19022 Záloha na EE 08/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 07.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DZ19025 Záloha na EE 9/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 04.09.2019 16.09.2019 Faktúra
DZ19028 záloha n aE.E. Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.10.2019 04.11.2019 Faktúra
DZ19031 Záloha na EE 11/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 06.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DZ19034 Záloha na EE 12/2019 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 01.12.2019 07.01.2020 Faktúra
DZ20004 Záloha na EE 02/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 11.02.2020 27.02.2020 Faktúra
DZ20001 Zálona na EE 01/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 07.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DZ20007 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DZ20010 Záloha na EE 04/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 03.04.2020 14.05.2020 Faktúra
DZ20021 Záloha na energie 07/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 02.07.2020 13.08.2020 Faktúra
DZ20022 Záloha na EE 08/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 07.08.2020 07.09.2020 Faktúra
DZ20027 Záloha na EE 09/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.09.2020 15.10.2020 Faktúra
DZ20030 Záloha na EE 10/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 01.10.2020 02.11.2020 Faktúra
DZ20033 Záloha na energie 11/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 02.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DZ200034 Záloha na energie 12/2020 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.12.2020 30.12.2020 Faktúra
DZ20037 Záloha na energie 01/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 05.01.2021 08.02.2021 Faktúra
DZ21003 Záloha na energie 02/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 09.02.2021 09.03.2021 Faktúra
DZ21004 Záloha na energie 03/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.03.2021 16.04.2021 Faktúra
DZ21007 Záloha na energie 04/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 06.04.2021 29.04.2021 Faktúra
DZ21012 Záloha na energie 05/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DZ21015 Záloha na energie 06/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 08.06.2021 15.07.2021 Faktúra