Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0036/17 | materiál | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 754,08 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/18 | nájom kopírok | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 86,34 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | servis vozidla W z. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 200,46 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | ubytovanie a služby na LVK | Športové gymnázium | 17337020 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 3 900,00 € | 06.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | kopírka | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 60,48 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/18 | otočné kancelárske stoličky | Športové gymnázium | 17337020 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 527,71 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | regenerácia pre žiakov školy | Športové gymnázium | 17337020 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 410,00 € | 14.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | prenájom - hala HUŠ | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 449,08 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/17 | školské tlačivá | Športové gymnázium | 17337020 | ŠEVT | 31331131 | 12,30 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | hygienické a čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 362,92 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | zneškodnenie biologického odpadu | Športové gymnázium | 17337020 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 59,40 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | prenájom - hala ovál | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 697,50 € | 10.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/17 | čipové kľúče | Športové gymnázium | 17337020 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 115,20 € | 15.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/18 | servis bŕzd na Wz. | Športové gymnázium | 17337020 | AUTOSERVIS - S.Drgoň | 32109555 | 162,54 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | čistenie kanalizácie | Športové gymnázium | 17337020 | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 45369623 | 162,00 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | plyn | Športové gymnázium | 17337020 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 3 162,00 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/17 | servis vozidla | Športové gymnázium | 17337020 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 366,24 € | 22.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/18 | toner do kopírovacie stroja | Športové gymnázium | 17337020 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 123,60 € | 28.02.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | vodné, stočné | Športové gymnázium | 17337020 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 294,23 € | 21.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | oprava kotla Gastrohaal | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 153,10 € | 11.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |