Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0013/18 | filter k plynovému kotlu +montáž | Športové gymnázium | 17337020 | Adaco | 50083473 | 298,20 € | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0112/19 | Fritéza do kuchyne | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 673,00 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0375/19 | fritéza do šj | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 1 318,80 € | 26.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/18 | gastronádoby | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 187,20 € | 12.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0071/18 | gastronádoby smaltované 6 kusov | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 187,20 € | 03.10.2018 | 15.10.2018 | Objednávka | |||||
DFBV/0400/19 | hala, regenerácia | Športové gymnázium | 17337020 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 393,28 € | 07.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/18 | hasiaci prístroj + doplnenie | Športové gymnázium | 17337020 | FLAME CONTROL | 47218657 | 54,00 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0019/18 | hasiaci prístroj + doplnenie ostatných | Športové gymnázium | 17337020 | Rudolf Polák - RP | 36906905 | 54,00 € | 19.03.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0269/17 | hygienické a čistiace potreby | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 103,86 € | 26.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/18 | hygienické a čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 362,92 € | 26.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
VO/0011/20 | hygienické a čistiace potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 600,00 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0100/18 | hygienické potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 170,92 € | 16.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0029/18 | hygienické potreby - šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 170,92 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0104/19 | hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 227,16 € | 29.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0036/19 | hygienické potreby pre šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 227,16 € | 19.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0049/17 | hygienické potreby šj | Športové gymnázium | 17337020 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 325,40 € | 27.02.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
VO/0053/20 | hygienické sáčky, obaly | Športové gymnázium | 17337020 | AKKA TOP | 41195761 | 350,00 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0184/19 | inštalácia a nastavenie bezpečnosti | Športové gymnázium | 17337020 | Róbert Mokráň | 37499084 | 300,00 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0053/19 | inštalácia a nastavenie bezpečnosti | Športové gymnázium | 17337020 | Róbert Mokráň | 37499084 | 300,00 € | 24.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0044/20 | inštalácia a prevádzkovanie zabezpečovacieho systému na škole | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 4 045,00 € | 27.07.2020 | 06.08.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka |