Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2457

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0136/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 28.05.2018 31.05.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 22.06.2018 27.06.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,20 € 23.07.2018 31.07.2018 Faktúra
DFBV/0212/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,20 € 17.09.2018 25.09.2018 Faktúra
DFBV/0253/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 41,54 € 16.10.2018 30.10.2018 Faktúra
DFBV/0288/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 12.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0320/18 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 07.12.2018 17.12.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 07.01.2019 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0024/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 06.02.2019 26.02.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 05.03.2019 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.05.2019 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 29.05.2019 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 02.07.2019 24.07.2019 Faktúra
DFBV/0216/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,50 € 25.07.2019 29.08.2019 Faktúra
DFBV/0267/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 16,50 € 18.09.2019 20.09.2019 Faktúra
DFBV/0360/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 13.11.2019 30.11.2019 Faktúra
DFBV/0408/19 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 42,74 € 10.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0007/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 31,12 € 17.01.2020 31.01.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 04.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 čistenie rohoží Športové gymnázium 17337020 Lindstrom 35742364 33,92 € 22.05.2020 28.05.2020 Faktúra