Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2457
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0212/20 | dodávka a montáž kamerového systému | Športové gymnázium | 17337020 | TECHMEN | 46071059 | 1 532,27 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/19 | dodávka a montáž plyno.kotla | Športové gymnázium | 17337020 | VEMAPOS | 35829613 | 5 268,00 € | 20.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/20 | dodávka a montáž podlahovej krytiny | Športové gymnázium | 17337020 | JUTEX | 36250643 | 2 401,97 € | 20.07.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
VO/0027/20 | dodávka opravy elektrických rozvodov | Športové gymnázium | 17337020 | E.P.A.S.SK | 46960171 | 8 773,99 € | 09.06.2020 | 16.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0017/19 | doplatok za služby-zmena Office Internet | Športové gymnázium | 17337020 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 19,13 € | 01.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/18 | Doplnenie dokumentácie -GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 456,00 € | 19.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
VO/0031/18 | Doplnenie dokumentácie -GDPR | Športové gymnázium | 17337020 | POBEST s.r.o | 36679879 | 456,00 € | 16.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0032/20 | doprava LVK | Športové gymnázium | 17337020 | MT-Tour, s.r.o | 35952156 | 600,00 € | 14.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/19 | doska pre skok do diaľky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠPORTFINAL | 44149671 | 180,00 € | 10.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
VO/0096/19 | doska pre skok do diaľky | Športové gymnázium | 17337020 | ŠPORTFINAL | 44149671 | 220,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0112/17 | doúčtovanie publikácie | Športové gymnázium | 17337020 | Slovenská pošta | 36631124 | 2,00 € | 18.04.2017 | 30.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/18 | drevený reproduktor | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 69,73 € | 16.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
VO/0069/19 | dvere s výdajným oknom - šj | Športové gymnázium | 17337020 | DATOM-DT | 45332339 | 1 602,00 € | 14.08.2019 | 16.08.2019 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0200/18 | elektrická trojtrúba | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 03.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
VO/0054/18 | elektrická trojtrúbová pec | Športové gymnázium | 17337020 | Alvex | 34139435 | 4 255,20 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Vladimír Paulík | Riaditeľ | Objednávka | |||
VO/0029/20 | elektrikárske práce-vytvorenie triedy č. 2 IT | Športové gymnázium | 17337020 | IZOCOM | 37499084 | 2 000,00 € | 12.06.2020 | 17.06.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0287/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 290,16 € | 27.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/16 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 724,10 € | 31.12.2016 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 693,89 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | elektrina | Športové gymnázium | 17337020 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 260,60 € | 11.01.2017 | 19.04.2017 | Faktúra |