Faktúry
Počet záznamov: 4377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0358/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 348,15 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0358/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 43,79 € | 22.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0357/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 781,02 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0357/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 342,75 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,67 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0356/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 257,08 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0355/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 210,09 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0355/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 629,54 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0354/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 627,46 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0354/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 137,30 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0353/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 994,14 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0353/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 143,76 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0352/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 88,08 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0352/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AG FOODS SK | 34144579 | 150,70 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0351/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 202,99 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0351/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,96 € | 20.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0350/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 396,36 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0350/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 56,46 € | 19.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0349/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 477,03 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0349/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,96 € | 16.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0348/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 27,00 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0348/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 394,02 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0347/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 353,20 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0347/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 355,66 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0346/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 556,20 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0346/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 762,96 € | 09.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0345/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 355,89 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0345/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 240,10 € | 15.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0344/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 38,07 € | 02.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0344/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 35,74 € | 13.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra |