Faktúry
Počet záznamov: 4377
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0292/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 912,36 € | 01.12.2019 | 22.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 556,54 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 895,78 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0291/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 114,50 € | 22.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 393,92 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 100,24 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0290/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 21.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,48 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 374,74 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0289/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 596,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 37,40 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 023,82 € | 17.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0288/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 131,34 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 683,30 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 547,46 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 61,20 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0287/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 332,36 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,00 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 266,90 € | 02.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,49 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0286/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 651,55 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,65 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 736,02 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0285/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. | 46846514 | 55,71 € | 20.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 312,65 € | 23.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/22 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 567,86 € | 01.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 39,21 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0284/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 494,28 € | 12.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |