Faktúry
Počet záznamov: 4459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0268/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 379,34 € | 01.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 363,79 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 59,42 € | 08.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 155,61 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/22 | hygienické a čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 547,99 € | 21.10.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/22 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 430,40 € | 19.09.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0183/22 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 680,45 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 57,20 € | 26.08.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0344/23 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 263,93 € | 15.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,69 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/24 | materiál ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 862,67 € | 29.01.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 220,90 € | 21.02.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 584,29 € | 19.02.2024 | 22.04.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0006/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 16.01.2024 | 09.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/24 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,98 € | 16.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0147/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 420,00 € | 01.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0141/18 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 170,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/22 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 19.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 70,00 € | 18.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 50,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Klub Orientačného behu | 31818790 | 300,00 € | 25.04.2023 | 07.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/17 | udrzba | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 167,40 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Flame Control s.r.o. | 47218657 | 300,72 € | 01.04.2017 | 07.05.2017 | Faktúra |