Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4377

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0203/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.08.2023 09.09.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 počítače Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 4 925,95 € 07.07.2023 06.08.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.06.2023 07.07.2023 Faktúra
DFBV/0125/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 17.05.2023 04.06.2023 Faktúra
DFBV/0087/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 17.04.2023 07.05.2023 Faktúra
DFBV/0052/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 20.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 01.03.2023 14.04.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 počítače Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 3 863,33 € 25.01.2023 11.02.2023 Faktúra
DFBV/0301/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 28.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0295/22 PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 942,50 € 20.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0294/22 PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 566,22 € 20.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0293/22 PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 550,36 € 20.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0292/22 PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 578,79 € 20.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0291/22 PC Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 578,79 € 20.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0284/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 14.12.2022 21.01.2023 Faktúra
DFBV/0249/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 15.11.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0221/22 notebook - Erazmus Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 642,23 € 24.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0216/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 18.10.2022 12.11.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 600,00 € 19.09.2022 12.10.2022 Faktúra
DFBV/0357/23 tonery Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 608,67 € 31.12.2023 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0356/23 materiál Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 598,41 € 31.12.2023 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0355/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 300,00 € 31.12.2023 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/23 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 300,00 € 12.12.2023 13.01.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0024/24 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 300,00 € 02.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0067/24 Micro:bit a robotika Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 1 507,11 € 27.03.2024 13.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0068/24 príslušenstvo 3D tlačiareň Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 987,82 € 27.03.2024 13.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0062/24 správa PC a serverov Gymnázium Jána Papánka 17337046 WX s.r.o. 47453591 300,00 € 14.03.2024 13.04.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0203/21 zabetónovanie sklobetónových svetlíkov a oprava chodníka do kuchyne Gymnázium Jána Papánka 17337046 PEFCO s.r.o. 47603461 7 704,24 € 21.10.2021 08.12.2021 Faktúra
DFBV/0023/17 kniha - SJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 IRIS - Vydavateľstvo o tlač, s.r.o. 35926376 36,90 € 01.02.2017 21.04.2017 Faktúra