Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4377

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0245/16 lyžiarsky kurz - zúčtovanie zálohy Gymnázium Jána Papánka 17337046 T.C.T., spol.s.r.o. 36742121 4 350,00 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0246/16 predplatné Gymnázium Jána Papánka 17337046 JurisDAT - M.Medlen 11821973 23,00 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0247/16 letenky Gymnázium Jána Papánka 17337046 Student Agency, s.r.o. 44551304 4 689,77 € 31.12.2016 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0002/17 revízna prehliadka vytahu Gymnázium Jána Papánka 17337046 LUKO SK, s.r.o. 44492588 147,66 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0003/17 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 9 250,00 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0001/17 servisná prehliadka - kotol Gymnázium Jána Papánka 17337046 Jozef Pachnik 37619535 108,00 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0004/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Lunys 36472549 124,20 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0005/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Lunys 36472549 291,02 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0010/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 610,61 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0011/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 731,82 € 02.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0001/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 Stavebné práce, opravárenské práce 346,30 € 02.01.2017 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0002/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 Stavebné práce, opravárenské práce 110,64 € 02.01.2017 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0003/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ 35804661 Stavebné práce, opravárenské práce 23,90 € 02.01.2017 05.01.2017 Faktúra
DFSJ/0006/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 473,54 € 03.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0007/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 588,41 € 03.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0008/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 268,98 € 03.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0009/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 557,35 € 03.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0012/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 ATC-JR 35760532 652,90 € 03.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0004/17 kopie Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ricoh Slovakia, s.r.o. 31331785 35,23 € 05.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0013/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 318,52 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0005/17 Stočné Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 112,80 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0006/17 odvoz kuch. odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 INTA s.r.o. 34129863 28,80 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0007/17 OLO, OLO Gymnázium Jána Papánka 17337046 Hlavné mesto Bratislava 00603481 348,39 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0008/17 tepelná energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bratislavská teplárenská a.s. 35823542 38,52 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0018/17 telekom. polatky Gymnázium Jána Papánka 17337046 Slovak Telekom 35763469 62,56 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0009/17 obsluha odovzdfavacej stanice Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ing. Juraj Hargaš 34854886 250,00 € 09.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0017/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ 35804661 10,62 € 10.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0016/17 nedoplatok el. energia 2016 Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 14,40 € 11.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0017/17 elektrická energia Gymnázium Jána Papánka 17337046 ZSE Energia 36677281 906,37 € 11.01.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0014/17 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 CITYFOOD s.r.o. 45510172 466,56 € 13.01.2017 21.04.2017 Faktúra