Faktúry
Počet záznamov: 4459
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0265/20 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 08.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 06.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/21 | virtuálna knižnica | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2021 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0002/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 16,73 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0067/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 16,75 € | 20.03.2018 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/21 | ŠJ materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 16,75 € | 24.05.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 16,82 € | 17.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/21 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 16,96 € | 09.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.07.2018 | 05.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0161/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2018 | 08.09.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 04.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 17,00 € | 01.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/19 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,04 € | 10.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/21 | tlačivá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 17,06 € | 09.07.2021 | 01.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/23 | poukážky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 01.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0086/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ | 35804661 | 17,33 € | 20.05.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | ||||||
DFSJ/0286/21 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 17,49 € | 15.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
DFSJ/0249/18 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 17,88 € | 31.12.2018 | 03.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/17 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Duprint | 35961635 | 18,00 € | 01.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||||
DFBV/0113/18 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 01.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/19 | Plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/20 | odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,00 € | 10.03.2020 | 29.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | odber kuchynského odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 18,00 € | 15.04.2020 | 09.05.2020 | Faktúra |