Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4459

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0275/19 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Kalman Ladislav - kominárstvo Senec 17603374 20,00 € 09.12.2019 11.01.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ladislav Kálmán 17603374 20,00 € 03.06.2020 04.07.2020 Faktúra
DFBV/0244/20 kontrola a čistenie komínov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ladislav Kálmán 17603374 20,00 € 27.11.2020 10.12.2020 Faktúra
DFBV/0093/21 revízia komínov Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ladislav Kálmán 17603374 20,00 € 04.06.2021 11.07.2021 Faktúra
DFSJ/0051/17 potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ 35804661 20,06 € 20.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFSJ/0065/18 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 20,10 € 10.03.2018 08.04.2018 Faktúra
DFSJ/0025/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 20,16 € 28.03.2021 12.04.2021 Faktúra
DFSJ/0211/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 20,28 € 19.09.2022 13.10.2022 Faktúra
DFBV/0083/19 prenájom ihriska - Súťaž Gymnázium Jána Papánka 17337046 Spojená škola 31750214 20,35 € 01.05.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0352/23 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 20,40 € 31.12.2023 02.02.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0033/24 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 20,40 € 06.02.2024 09.03.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0090/24 odvoz BIO odpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 20,40 € 16.04.2024 11.05.2024 Ing. Stanislav Vaňo riaditeľ Faktúra
DFSJ/0117/18 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 20,43 € 10.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFSJ/0095/23 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 20,72 € 21.03.2023 13.04.2023 Faktúra
DFSJ/0095/18 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 RYBA 30774756 20,76 € 16.04.2018 06.05.2018 Faktúra
DFBV/0178/21 poistenie doplatok Gymnázium Jána Papánka 17337046 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 21,05 € 30.09.2021 10.11.2021 Faktúra
DFSJ/0133/22 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,14 € 05.05.2022 08.06.2022 Faktúra
DFBV/0083/21 pracovné oblečenie ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 21,36 € 24.05.2021 11.07.2021 Faktúra
DFSJ/0058/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,41 € 10.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFSJ/0097/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 21,56 € 13.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFSJ/0112/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 21,56 € 16.06.2021 06.07.2021 Faktúra
DFBV/0252/18 odvoz bioodpadu Gymnázium Jána Papánka 17337046 CMT Group s.r.o. 47372141 21,60 € 07.12.2018 10.01.2019 Faktúra
DFSJ/0115/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,73 € 01.07.2021 07.08.2021 Faktúra
DFSJ/0187/18 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,78 € 10.10.2018 09.11.2018 Faktúra
DFSJ/0114/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 21,97 € 01.07.2021 07.08.2021 Faktúra
DFBV/0095/22 Súťaž orientačný beh Gymnázium Jána Papánka 17337046 Ľubomír Bandúr 17903874 22,20 € 09.05.2022 09.06.2022 Faktúra
DFSJ/0013/20 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 22,25 € 13.01.2020 07.02.2020 Faktúra
DFSJ/0003/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Bidfood Slovkia s.r.o. 34152199 22,40 € 22.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFSJ/0073/21 Potraviny Gymnázium Jána Papánka 17337046 Penam Slovakia, a.s. 36283576 22,66 € 28.05.2021 09.06.2021 Faktúra
DFBV/0302/23 licencia ŠJ Gymnázium Jána Papánka 17337046 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 22,80 € 07.11.2023 10.12.2023 Faktúra