Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2420
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0241/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 53,20 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | oprava svietidiel v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 492,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/23 | materiál - tonery | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Grand - MS, s.r.o. | 36321796 | 29,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 102,00 € | 28.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/23 | elektrická energia - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | -47,91 € | 15.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/23 | mobil | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/23 | EduPage eGovernment modul | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 24,00 € | 15.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/23 | teplo - vyúčtovanie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 410,20 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/23 | teplo - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 400,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 80,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 100,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/23 | elektrická energia - záloha | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ZSE Energia a.s | 36677281 | 470,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 29,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/23 | telefón | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,56 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 26,90 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/23 | prenájom rohoží | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 46,94 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/23 | vodné, stočné, zrážková voda | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 815,68 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/23 | plyn | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | SPP a.s. | 35815256 | 3,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/23 | servis výpočtovej techniky, administrátorská činnosť pre PC | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 276,00 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/23 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 18,84 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |