Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2398

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0327/23 poskytovanie služieb virtuálnej knižnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 KOMENSKY s.r.o. 43908977 18,84 € 10.11.2023 28.11.2023 Faktúra
DFBV/0316/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -202,80 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0315/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -245,14 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0314/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -221,11 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0313/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 -265,57 € 09.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0312/23 úrazové poistenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 UNIQA poisťovňa a.s. 00653501 325,73 € 27.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0311/23 pracovný seminár ARŠG SR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOMÉNA s.r.o. ATRIUM HOTEL 31399282 232,00 € 26.10.2023 05.11.2023 Faktúra
DFBV/0310/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Hegen Česko s.r.o. 29389593 320,00 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0309/23 elektrická energia - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 143,20 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0308/23 mobil Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 24,00 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0307/23 teplo - vyúčtovanie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -219,25 € 20.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0306/23 termonádoby do VŠJ Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 534,30 € 13.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0281/23 teplo - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 5 780,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0284/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 80,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0283/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 100,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0282/23 elektrická energia - záloha Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ZSE Energia a.s 36677281 470,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0287/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0286/23 telefón Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,84 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0299/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 53,81 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra
DFBV/0298/23 prenájom rohoží Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Lindstrom s.r.o. 35742364 93,89 € 12.10.2023 19.10.2023 Faktúra