Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0104/24 | príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 349,60 € | 11.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
DFBV/0277/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 2,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/23 | elektromontážne práce | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 53,20 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/23 | oprava svietidiel v telocvični | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Pavel Kastler | 17475121 | 492,00 € | 28.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 23,90 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0120/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Ing. Josef Chmelař | 18201130 | 122,69 € | 16.06.2020 | 28.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | 585,00 € | 14.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/20 | projekt Erasmus+ Kubánková | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Eunos Oy | 19358803 | -425,00 € | 13.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/21 | učebné pomôcky - projekt Škola škole | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. | 25783688 | 893,10 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. | 25783688 | 344,31 € | 12.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/17 | učebnice cudzieho jazyka | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 124,18 € | 20.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/23 | učebnice | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | FRAM Orsus CZ, v.o.s. | 25848992 | 752,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 154,80 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/22 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | DOMAFIT FITNESS, s.r.o. | 26440709 | 559,45 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/18 | príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,70 € | 26.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | čistiace prostriedky - školská jedáleň | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 19,91 € | 30.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 46,50 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 131,12 € | 30.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ALZA.cz | 27082440 | 58,86 € | 16.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 467,00 € | 28.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/20 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 296,40 € | 17.09.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/19 | florbalová súťaž | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Topforsport s.r.o. | 29213291 | 111,80 € | 11.12.2019 | 13.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Hegen Česko s.r.o. | 29389593 | 320,00 € | 25.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/18 | oprava interaktívnej tabule | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | František Rozskos | 30133246 | 54,00 € | 17.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. | 30787009 | 140,00 € | 29.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/21 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 96,00 € | 27.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/22 | doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacích strojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 192,00 € | 28.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 1 071,20 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/22 | servis kopírky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 108,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/22 | servis kopírok | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | ELSEMP spol. s r.o. | 30840392 | 90,00 € | 12.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |