Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0104/24 príspevok na obedy pre dotovaných žiakov z 1.AR Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 349,60 € 11.04.2024 26.04.2024 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Faktúra
DFBV/0277/23 elektromontážne práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavel Kastler 17475121 2,00 € 26.09.2023 02.10.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 elektromontážne práce Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavel Kastler 17475121 53,20 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0240/23 oprava svietidiel v telocvični Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Pavel Kastler 17475121 492,00 € 28.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFBV/0066/24 hygienické potreby Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 FEREX, s.r.o. 17682258 23,90 € 12.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/20 čistiace prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Ing. Josef Chmelař 18201130 122,69 € 16.06.2020 28.06.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 projekt Erasmus+ Kubánková Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Eunos Oy 19358803 585,00 € 14.02.2020 03.03.2020 Faktúra
DFBV/0096/20 projekt Erasmus+ Kubánková Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Eunos Oy 19358803 -425,00 € 13.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0232/21 učebné pomôcky - projekt Škola škole Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. 25783688 893,10 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0231/21 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. 25783688 344,31 € 12.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0213/17 učebnice cudzieho jazyka Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 FRAM Orsus CZ, v.o.s. 25848992 124,18 € 20.12.2017 31.12.2017 Faktúra
DFBV/0191/23 učebnice Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 FRAM Orsus CZ, v.o.s. 25848992 752,00 € 29.06.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Antalon s.r.o. 25960920 154,80 € 06.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0147/22 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 DOMAFIT FITNESS, s.r.o. 26440709 559,45 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0053/18 príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 19,70 € 26.03.2018 06.04.2018 Faktúra
DFBV/0066/20 čistiace prostriedky - školská jedáleň Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 19,91 € 30.03.2020 12.04.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 46,50 € 10.07.2020 03.08.2020 Faktúra
DFBV/0206/20 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 131,12 € 30.09.2020 08.10.2020 Faktúra
DFBV/0232/20 dezinfekčné prostriedky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ALZA.cz 27082440 58,86 € 16.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0214/21 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 467,00 € 28.09.2021 06.10.2021 Faktúra
DFBV/0199/20 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 296,40 € 17.09.2020 11.10.2022 Faktúra
DFBV/0303/19 florbalová súťaž Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Topforsport s.r.o. 29213291 111,80 € 11.12.2019 13.01.2020 Faktúra
DFBV/0310/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Hegen Česko s.r.o. 29389593 320,00 € 25.10.2023 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0089/18 oprava interaktívnej tabule Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 František Rozskos 30133246 54,00 € 17.05.2018 05.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. 30787009 140,00 € 29.06.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/0253/21 doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacieho stroja Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 96,00 € 27.10.2021 08.11.2021 Faktúra
DFBV/0023/22 doprava, zaškolenie a inštalácia kopírovacích strojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 192,00 € 28.01.2022 05.02.2022 Faktúra
DFBV/0098/22 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 1 071,20 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0097/22 servis kopírky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 108,00 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra
DFBV/0096/22 servis kopírok Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 ELSEMP spol. s r.o. 30840392 90,00 € 12.04.2022 05.05.2022 Faktúra