Faktúry
Počet záznamov: 2315
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0207/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 07.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/23 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0359/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0283/22 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 22,08 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | odvoz bioodpadu | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 11,04 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0149/18 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 449,50 € | 30.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/21 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 2 188,80 € | 29.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/21 | montáž žalúzií | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Sport and Work s.r.o. | 47337184 | 191,50 € | 24.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/19 | učebné pomôcky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Herbia a.s. | 47235225 | 65,50 € | 13.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 79,20 € | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0182/17 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 157,44 € | 23.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/18 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 123,00 € | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 402,29 € | 21.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | revízia hydrantov a hasiacich prístrojov | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Flamecontrol s.r.o. | 47218657 | 254,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/18 | príspevok zo SF na vianočné posedenie | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 223,60 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/19 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 224,00 € | 17.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0017/22 | vianočné posedenie - príspevok zo SF | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | LUMI GASTRO s.r.o. | 47212357 | 384,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/19 | materiál | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 48,90 € | 23.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/23 | učebné pomôcky - projekt Otvorená škola | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 415,75 € | 06.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 169,00 € | 22.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/17 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 500,72 € | 03.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/18 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 145,34 € | 12.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0160/18 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 530,00 € | 12.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 190,80 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 18,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 1 784,78 € | 10.10.2019 | 03.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 137,14 € | 20.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/20 | elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Ivana Horvátha | 17337062 | GGFS s.ro. | 47079690 | 2 198,42 € | 11.05.2020 | 31.05.2020 | Faktúra |