Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2315

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0207/23 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 22,08 € 07.07.2023 31.07.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 22,08 € 09.05.2023 26.05.2023 Faktúra
DFBV/0359/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0283/22 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.10.2022 01.11.2022 Faktúra
DFBV/0017/24 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 22,08 € 16.01.2024 07.02.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0072/24 odvoz bioodpadu Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 CMT Group s.r.o. 47372141 11,04 € 12.03.2024 27.03.2024 PhDr. Janka Gabaľová, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0149/18 montáž žalúzií Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sport and Work s.r.o. 47337184 449,50 € 30.08.2018 30.08.2018 Faktúra
DFBV/0127/21 montáž žalúzií Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sport and Work s.r.o. 47337184 2 188,80 € 29.06.2021 04.07.2021 Faktúra
DFBV/0173/21 montáž žalúzií Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Sport and Work s.r.o. 47337184 191,50 € 24.08.2021 08.09.2021 Faktúra
DFBV/0288/19 učebné pomôcky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Herbia a.s. 47235225 65,50 € 13.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFBV/0208/17 revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 79,20 € 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
DFBV/0182/17 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 157,44 € 23.11.2017 03.12.2017 Faktúra
DFBV/0212/18 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 123,00 € 26.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0231/19 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 402,29 € 21.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0218/20 revízia hydrantov a hasiacich prístrojov Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Flamecontrol s.r.o. 47218657 254,40 € 12.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0234/18 príspevok zo SF na vianočné posedenie Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 223,60 € 20.12.2018 02.01.2019 Faktúra
DFBV/0293/19 vianočné posedenie - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 224,00 € 17.12.2019 09.01.2020 Faktúra
DFSF/0017/22 vianočné posedenie - príspevok zo SF Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 LUMI GASTRO s.r.o. 47212357 384,00 € 20.12.2022 02.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/19 materiál Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 Obchod - SVK, s.r.o. 47175397 48,90 € 23.01.2019 05.02.2019 Faktúra
DFBV/0150/23 učebné pomôcky - projekt Otvorená škola Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 AK SPORT s.r.o. 47163526 415,75 € 06.06.2023 30.06.2023 Faktúra
DFBV/0054/17 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 169,00 € 22.03.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0167/17 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 500,72 € 03.11.2017 05.12.2017 Faktúra
DFBV/0072/18 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 145,34 € 12.04.2018 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0160/18 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 530,00 € 12.09.2018 01.10.2018 Faktúra
DFBV/0065/19 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 190,80 € 28.03.2019 06.04.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 18,00 € 21.06.2019 29.06.2019 Faktúra
DFBV/0226/19 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 1 784,78 € 10.10.2019 03.11.2019 Faktúra
DFBV/0084/20 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 2 137,14 € 20.04.2020 02.05.2020 Faktúra
DFBV/0095/20 elektronické stravovacie poukážky Gymnázium Ivana Horvátha 17337062 GGFS s.ro. 47079690 2 198,42 € 11.05.2020 31.05.2020 Faktúra