Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0124/24 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 263,52 € 17.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0127/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 282,12 € 16.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0128/24 Mäso a mäsové výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 736,01 € 16.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0125/24 Teplomery aj s kalibráciou pre ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 Metrológia Holding s. r. o. 46329218 493,92 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0126/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 594,78 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0071/24 školenie Gymnázium, Hubeného 17337071 KALEI s.r.o. 53476603 150,00 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0070/24 servis alarmu Gymnázium, Hubeného 17337071 SKOM, spol. s r.o. 35841630 96,00 € 15.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0068/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -55,27 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0069/24 spotreba elektriny Gymnázium, Hubeného 17337071 ZSE Energia, a.s. 36677281 -24,43 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0123/24 repkový olej Gymnázium, Hubeného 17337071 Bell Zvolen 35761628 130,68 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0122/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 325,96 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0067/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0121/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Unique SK s. r. o. 35928182 387,85 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0120/24 Ovocie Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 139,43 € 11.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0066/24 výmena zásobníka TUV Gymnázium, Hubeného 17337071 Externé obstarávanie s.r.o. 47669683 240,00 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,47 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0073/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 594,73 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0065/24 výučba AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 168,00 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0119/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 853,33 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0117/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 176,11 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra