Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0087/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 338,25 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0088/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 641,21 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0055/24 vodné, stočné, zrážky Gymnázium, Hubeného 17337071 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 721,12 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0054/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 81,60 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 AG FOODS SK s.r.o 34144579 739,74 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0085/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 381,54 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/24 prenájom kopírky, kopírovanie Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 371,86 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0079/24 hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 370,76 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/24 výuka AJ Gymnázium, Hubeného 17337071 EduPoint Language School s. r. o. 44518099 616,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 391,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0050/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0049/24 tel. účet Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,52 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 1 130,57 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0083/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 406,21 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0053/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 87,48 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 ATC-JR, s.r.o 35760532 475,27 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0080/24 odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 11.03.2024 21.03.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
1/2024 Zmluva o dielo Gymnázium, Hubeného 23,834 08 Bratislava 17337071 VEMAPOS, s.r.o 35829613 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 03.03.2024 08.04.2024 Mgr. Janka Grančičová riaditeľka školy Zmluva
DFSJ/0081/24 jablká Gymnázium, Hubeného 17337071 BONI FRUCTI, spol. s r.o. 35766981 148,72 € 01.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0078/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 183,70 € 01.03.2024 21.03.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra