Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3685

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0118/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 847,52 € 09.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0059/24 chemický prípravok Gymnázium, Hubeného 17337071 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 42,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/24 revízie komínov Gymnázium, Hubeného 17337071 Ľudovít Dohorák - Kominárske služby - kominárstvo 40097897 140,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 pranie a prenájom rohoží Gymnázium, Hubeného 17337071 Lindstrőm, s.r.o 35742364 63,40 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0116/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 283,47 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 Služby technika BTS a PO Gymnázium, Hubeného 17337071 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0060/24 kopírovanie, prenájom kopírky Gymnázium, Hubeného 17337071 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 262,33 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0114/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 406,77 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0115/24 Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zo ŠJ Gymnázium, Hubeného 17337071 CMT Group s.r.o. 47372141 43,20 € 08.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0113/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 COMIDA s. r. o. 50717057 751,76 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFBV/0077/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 751,00 € 04.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFBV/0078/24 spotreba plynu Gymnázium, Hubeného 17337071 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 214,00 € 04.04.2024 04.05.2024 Faktúra
DFSJ/0112/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 335,50 € 03.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0111/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Rom - Mon, s.r.o 50974319 378,79 € 03.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0110/24 potraviny Gymnázium, Hubeného 17337071 Gastrom s. r. o. 36792861 477,13 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0109/24 Mäso Gymnázium, Hubeného 17337071 Bohumil Sukenik, Masovýroba 50606344 687,37 € 02.04.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0108/24 pekárenské výrobky Gymnázium, Hubeného 17337071 Ing. Vojtech Gottschall BAGETA 30104424 205,79 € 27.03.2024 02.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0058/24 toner Gymnázium, Hubeného 17337071 N-COPY s.r.o. 48301850 18,00 € 27.03.2024 09.04.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0076/24 strava - KK v basketbale Gymnázium, Hubeného 17337071 Gymnázium Hubeného č.23 17337071 205,00 € 27.03.2024 01.05.2024 Faktúra
DFSJ/0107/24 Hydina Gymnázium, Hubeného 17337071 HYZA a. s. 31562540 108,85 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra