Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0106/24 | Mäso | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 153,60 € | 26.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0105/24 | pekárenské výrobky | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 323,99 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0104/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 261,78 € | 25.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0103/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 162,44 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
239/2024 | Zmluva o usporiadaní postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024 | Gymnázium, Hubeného 23, 834 08 Bratislava | 17337071 | Regionálny úrad školskej správy v Bratislave | 54130395 | Iné | 0,00 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Mgr. Janka Grančičová | riaditeľka školy | Zmluva | |
DFSJ/0100/24 | Ryby | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 555,60 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0102/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Gastrom s. r. o. | 36792861 | 971,12 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0101/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bohumil Sukenik, Masovýroba | 50606344 | 631,73 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0096/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 594,49 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0095/24 | hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 242,04 € | 18.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0099/24 | ovocie | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 103,47 € | 18.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0097/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Unique SK s. r. o. | 35928182 | 331,20 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0098/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | COMIDA s. r. o. | 50717057 | 1 024,59 € | 18.03.2024 | 01.05.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0092/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Rom - Mon, s.r.o | 50974319 | 344,45 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0093/24 | Hydina | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | HYZA a. s. | 31562540 | 227,58 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0094/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Hossa family, s. r. o. | 44360991 | 288,00 € | 14.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0090/24 | Pranie a žehlenie pre ŠJ | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | LIKA SERVIS s. r. o. | 46576746 | 76,48 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7,24 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | spotreba elektriny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 95,19 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFSJ/0091/24 | potraviny | Gymnázium, Hubeného | 17337071 | Bell Zvolen | 35761628 | 87,12 € | 13.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |